Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070100243
Data do Empenho 01/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 320261603001
Data do Processo 16/03/2026 00:00:00
Número do Contrato 72/2025
Data do Contrato 19/05/2025 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Credor: 42.831.657/0001-40 - WL ENGENHARIA LTDA
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO CARIÉ, NO MUN. DE CANAPI - AL, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO NOS AUTOS DO PROCESSO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N°72/2025, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO N°02/2025 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°036/2024, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024.
Valor Empenhado: R$ 183.208,58
Valor Liquidado: R$ 183.208,58
Valor Pago: R$ 177.712,33

Liquidações

Número Data Valor
2026070100042 01/07/2026 R$ 121.446,09
2026070100043 01/07/2026 R$ 61.762,49

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026070100042 2026070134803 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - SAUDE R$ 3.643,38
2026070100043 2026070134804 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - SAUDE R$ 1.852,87

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026070100042 2026070134803 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.804-2 28.948 R$ 117.802,71
2026070100043 2026070134804 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.804-2 29.948 R$ 59.909,62