Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070100242
Data do Empenho 01/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 320260203052
Data do Processo 02/03/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: 30.983.690/0001-07 - DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECER IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, INSTALAÇÃO e LICENÇA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADO AO CIDADÃO MOBILE e WEB INTEGRADOS E EM SERVIDOR VIRTUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS e INDICADORES DAS UNIDADES BÁSICAS, SEGUNDO A POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DAS PORTARIAS MINISTERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS SETORIAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE CANAPI - AL, CONFORME TABELA DE ITENS ESPECIFICADOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO NOS AUTOS DO PROCESSO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2026 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2026.
Valor Empenhado: R$ 65.590,27
Valor Liquidado: R$ 65.590,27
Valor Pago: R$ 62.441,94

Liquidações

Número Data Valor
2026070100041 01/07/2026 R$ 65.590,27

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026070100041 2026070134802 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE R$ 3.148,33

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026070100041 2026070134802 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.804-2 52.901 R$ 62.441,94