Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070800004
Data do Empenho 08/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 320260605017
Data do Processo 06/05/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: 38.014.290/0001-03 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES e QUANTITATIVO DE ITENS EM ANEXO NA SOLICITAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUN. DE CANAPÍ-AL. EM CONSONÂNCIA COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°31/2025 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°143/2025.
Valor Empenhado: R$ 41.574,76
Valor Liquidado: R$ 41.574,76
Valor Pago: R$ 41.075,86

Liquidações

Número Data Valor
2026070800026 08/07/2026 R$ 41.574,76

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026070800026 2026070800082 08/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE R$ 498,90

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026070800026 2026070800082 08/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.810-7 64.459 R$ 41.075,86