Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070100291
Data do Empenho 01/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 32026120511
Data do Processo 12/05/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Credor: 10.279.489/0001-36 - CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX, COM A PLACA RGZ - 9D64, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS e ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO COM ESPECIFICAÇÕES e EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 59/2024 E SEUS ADITIVOS.
Valor Empenhado: R$ 2.828,10
Valor Liquidado: R$ 2.828,10
Valor Pago: R$ 2.794,16

Liquidações

Número Data Valor
2026070100091 01/07/2026 R$ 2.828,10

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026070100091 2026070134852 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE R$ 33,94

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026070100091 2026070134852 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.805-0 11.226 R$ 2.794,16