Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070100281
Data do Empenho 01/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 320260203025
Data do Processo 02/03/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 27.246.281/0001-13 - AUTO POSTO KELLY BEZERRA LTDA
Histórico: A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER EXECUTIVO DE CANAPÍ-AL, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. EM CONSONÂNCIA COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°22/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°110/2024.
Valor Empenhado: R$ 4.042,64
Valor Liquidado: R$ 4.042,64
Valor Pago: R$ 4.032,94

Liquidações

Número Data Valor
2026070100081 01/07/2026 R$ 4.042,64

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026070100081 2026070134842 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE R$ 9,70

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026070100081 2026070134842 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.806-9 15.383 R$ 4.032,94