Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026071000009
Data do Empenho 10/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 220260106050
Data do Processo 01/06/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 - SERVICO DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Credor: 06.173.726/0001-02 - SOLUCAO AGIL SERVICOS LTDA
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAL E TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN. DE CANAPI - AL - PAB GERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NOS AUTOS DO PROCESSO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2025 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°87/2025.
Valor Empenhado: R$ 62.973,89
Valor Liquidado: R$ 62.973,89
Valor Pago: R$ 62.973,89

Liquidações

Número Data Valor
2026071000058 10/07/2026 R$ 62.973,89

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026071000058 2026071400281 14/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.810-7 71.401 R$ 23.796,44
2026071000058 2026071532466 15/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.810-7 71.501 R$ 6.931,62
2026071000058 2026072000058 20/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.810-7 72.001 R$ 18.929,14
2026071000058 2026072000059 20/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.810-7 72.002 R$ 13.316,69