Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070100236
Data do Empenho 01/07/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 220250112040
Data do Processo 01/12/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 2.600.3130 - SUPERAVIT - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Comissão
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Credor: 06.173.726/0001-02 - SOLUCAO AGIL SERVICOS LTDA
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAL E TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN. DE CANAPI - AL - PAB GERAL, CONFORME ESPECIFICADOS NOS AUTOS DO PROCESSO, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2025 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°87/2025.
Valor Empenhado: R$ 263.213,00
Valor Liquidado: R$ 263.213,00
Valor Pago: R$ 214.510,26

Liquidações

Número Data Valor
2026070100036 01/07/2026 R$ 263.213,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026070100036 2026070134797 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE R$ 3.948,20
2026070100036 2026070134797 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - SAUDE R$ 13.160,65

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026070100036 2026070134797 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.437-3 11.301 R$ 214.510,26