Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026020300002
Data do Empenho 03/02/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 320250112021
Data do Processo 01/12/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 2.600.3130 - SUPERAVIT - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Comissão
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.92.92.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Credor: 27.246.281/0001-13 - AUTO POSTO KELLY BEZERRA LTDA
Histórico: A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER EXECUTIVO DE CANAPÍ-AL, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. EM CONSONÂNCIA COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°22/2024 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°110/2024.
Valor Empenhado: R$ 7.834,02
Valor Liquidado: R$ 7.834,02
Valor Pago: R$ 7.834,02

Liquidações

Número Data Valor
2026020300013 03/02/2026 R$ 7.834,02

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026020300013 2026022300002 23/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.404-7 15.383 R$ 7.834,02