Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026070100184
Data do Empenho 01/07/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 320260107036
Data do Processo 01/07/2026 00:00:00
Número do Contrato N°72/2025
Data do Contrato 19/05/2025 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Credor: 42.831.657/0001-40 - WL ENGENHARIA LTDA
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL - PSF POV. QUEIMADA DOS BIROTAS, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO NOS AUTOS DO PROCESSO, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N°72/2025, DECORRENTE DO TERMO DE ADESÃO N°02/2025 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°036/2024, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2024.
Valor Empenhado: R$ 32.890,94
Valor Liquidado: R$ 49.106,17
Valor Pago: R$ 47.632,98

Liquidações

Número Data Valor
2026080700033 07/08/2026 R$ 49.106,17

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026080700033 2026081000018 10/08/2026 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - SAUDE R$ 1.473,19

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026080700033 2026081000018 10/08/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.810-7 28.948 R$ 47.632,98