Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026060100142
Data do Empenho 01/06/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 220260105007
Data do Processo 01/05/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA
Fonte de Recurso: 1.600.3110 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - Emenda Individual
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 - SERVICO DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Credor: 06.173.726/0001-02 - SOLUCAO AGIL SERVICOS LTDA
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAL E TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN. DE CANAPI - AL - PAB, CONFORME ESPECIFICADOS NOS AUTOS DO PROCESSO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2025 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°87/2025.
Valor Empenhado: R$ 225.767,89
Valor Liquidado: R$ 225.767,89
Valor Pago: R$ 206.509,39

Liquidações

Número Data Valor
2026061200039 12/06/2026 R$ 225.767,89

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026061200039 2026070134776 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - SAUDE R$ 14.814,23
2026061200039 2026070134776 01/07/2026 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE R$ 4.444,27

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026061200039 2026070134776 01/07/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 18.805-0 70.101 R$ 206.509,39