Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024010200118
Data do Empenho 02/01/2024
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Tomada de Preço
Número do Processo: 220240201038
Data do Processo 02/01/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade Orçamentária 0092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: 1.751.0000 - COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Credor: 26.170.953/0001-91 - WANDERLEY E WANDERLEY GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO N°414 DE 09 DE SETEMBRO DE 2010, ALUSIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. EM CONSONÂNCIA COM A TOMADA DE PREÇOS N°06/2019, CONTRATO N°65/2019 E SEU 4º TERMO ADITIVO.
Valor Empenhado: R$ 8.200,00
Valor Liquidado: R$ 7.691,02
Valor Pago: R$ 7.344,92

Liquidações

Número Data Valor
2024032100020 21/03/2024 R$ 7.691,02

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2024032100020 2024032600015 26/03/2024 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - PREFEITURA R$ 346,10

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024032100020 2024032600015 26/03/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 1281-5 17.207-3 32.602 R$ 7.344,92